Financieel perspectief

Voortgang activiteiten

Begrotingssaldo

Terug naar navigatie - Financieel perspectief - Begrotingssaldo

Voor u ligt de 1e tussenrapportage 2026 over de periode januari tot en met maart 2026. Uit het cijfermatig overzicht blijkt dat het exploitatieresultaat van de tussenrapportage, voor het jaar 2026, € 63.750 positief bedraagt. Het totale exploitatiesaldo voor dit jaar komt daarmee naar verwachting uit op -/- € 196.150 negatief. 

Voor een overzicht van de afwijkingen, verwijzen wij u naar het 'Financieel overzicht' in dit hoofdstuk, en naar de diverse programma's.

In onderstaande tabel is het verloop van het begrotingssaldo 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2029 weergegeven.

Omschrijving
2026
2027
2028
2029
Saldo primitieve begroting
-257.800
-1.802.600
-2.300.700
-1.105.600
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2025
-2.100
-80.300
-79.500
-79.500
Totaal voor 1e tussenrapportage 2026
-259.900
-1.882.900
-2.380.200
-1.185.100
Gevolgen 1e tussenrapportage 2026
63.750
-1.667.250
-1.937.450
-2.023.250
Saldo begroting na wijzigingen
-196.150
-3.550.150
-4.317.650
-3.208.350
+/+ is voordelig
-/- is nadelig

Totaal effect per programma

Terug naar navigatie - Financieel perspectief - Totaal effect per programma
Omschrijving (toelichting)

De mutaties die opgenomen zijn in deze rapportage, zijn in onderstaande tabel vertaald naar de verschillende beleidsprogramma’s zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2026 en het meerjarenperspectief. Een positief getal is een verhoging van het budget, een negatief getal een verlaging van het budget.

Excel-tabel
Totaaleffect 1e tussenrapportage per programma
Programma
2026
2027
2028
2029
Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur
152.150
146.750
146.750
146.750
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie
67.500
216.800
216.800
216.800
Buitenruimte
-29.400
-261.200
-116.100
-116.100
Financiën
-
-
-
-
Educatie
114.600
143.200
103.200
103.200
Sport
170.800
132.800
132.800
107.800
Sociaal Domein
555.900
1.574.700
1.667.900
1.761.300
Niet onder de programma's vallende baten en lasten
-1.095.300
-285.800
-213.900
-196.500
Totaal
-63.750
1.667.250
1.937.450
2.023.250

Budgetneutrale en financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Financieel perspectief - Budgetneutrale en financiële afwijkingen
Omschrijving (toelichting)

Meestal hebben mutaties in de tussenrapportage financiële consequenties. Het komt echter geregeld voor dat er ook budgetneutrale mutaties worden verwerkt. Om een onderscheid te maken tussen financiële mutaties, die een wijziging van het begrotingssaldo veroorzaken, en budgetneutrale mutaties die dat niet doen, dienen onderstaande overzichten. 

Excel-tabel
Budgetneutrale wijzigingen tussen de programma's
Programma
2026
2027
2028
2029
Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur
-95.300
-22.000
-22.000
-22.000
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie
233.200
233.200
233.200
233.200
Buitenruimte
-233.200
-233.200
-233.200
-233.200
Financiën
-
-
-
-
Educatie
-
-
-
-
Sport
-
-
-
-
Sociaal Domein
-
-
-
-
Niet onder de programma's vallende baten en lasten
95.300
22.000
22.000
22.000
Totaal
-
-
-
-
Financiële wijzigingen tussen en binnen de programma's
Programma
2026
2027
2028
2029
Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur
247.450
168.750
168.750
168.750
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie
-165.700
-16.400
-16.400
-16.400
Buitenruimte
203.800
-28.000
117.100
117.100
Financiën
-
-
-
-
Educatie
114.600
143.200
103.200
103.200
Sport
170.800
132.800
132.800
107.800
Sociaal Domein
555.900
1.574.700
1.667.900
1.761.300
Niet onder de programma's vallende baten en lasten
-1.190.600
-307.800
-235.900
-218.500
Totaal
-63.750
1.667.250
1.937.450
2.023.250

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel perspectief - Financieel overzicht
Omschrijving (toelichting)

In onderstaande tabel worden alle mutaties getoond. De toelichtingen op de financiële afwijkingen worden in de programma's afzonderlijk weergegeven. 

Excel-tabel
Financieel overzicht
Product
Omschrijving
1e tussenrapportage
Structurele gevolgen
Positief
Negatief
2027
2028
2029
2030
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur
Bijdrage DBP
Zie overzicht bijdrage DBP
-103.050
-23.750
-23.750
-23.750
-23.750
Bijdrage DBP
Doorbelasting bijdrage DBP naar overhead in programma 9
95.300
22.000
22.000
22.000
22.000
Brandweergarage
Geraamd bedrag voor verzekeringen is te laag
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
Brandweergarage
Budget voor regulier onderhoud was nog niet toegekend
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
Brandweergarage
VRR betaalt energielasten zelf waardoor budget kan vrijvallen
6.900
6.700
6.700
6.700
6.700
Brandweergarage
VRR regelt de vuilafvoer zelf, waardoor budget kan vrijvallen
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
Brandweergarage
VRR regelt schoonmaak van pand zelf, waardoor budget kan vrijvallen
6.100
5.900
5.900
5.900
5.900
Brandweergarage
Begeleiding en uitvoering MJOP vastgoed
-35.000
Incidenten
Budget voor o.m. wegslepen voertuigen en verwijderen tentenkampen
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
Brandbestrijding
Budget voor brandkranen was nog niet toegekend
-35.000
-35.000
-35.000
-35.000
-35.000
Lijkschouw
Toename van kosten voor inzet artsen
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
Opsporing hennepteelt
Budget is afgelopen twee jaar niet gebruikt en kan vrijvallen
5.500
5.300
5.300
5.300
5.300
Veiligheidsvoorzieningen
Toename van kosten voor bureau Halt
-6.500
-6.500
-6.500
-6.500
-6.500
Contributie VNG
Toename van jaarlijkse contributie
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
Gemeenteraad
Toename kosten als gevolg van nieuw contract met accountants
-55.000
-55.000
-55.000
-55.000
-55.000
Huis van Albrandswaard
Begeleiding en uitvoering MJOP vastgoed
-10.000
Reserve Grootonderhoud gebouwen
Dekking voor uitvoering MJOP
45.000
Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur
159.900
-312.050
-146.750
-146.750
-146.750
-146.750
Programma 2 - Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie
SPUK Verlaging Energierekening
Budgetneutraal begroten van SPUK-regeling
72.100
SPUK Verlaging Energierekening
Budgetneutraal begroten van SPUK-regeling
-72.100
SPUK Nationaal Isolatie Programma NIP
Budgetneutraal begroten van SPUK-regeling
300.000
SPUK Nationaal Isolatie Programma NIP
Budgetneutraal begroten van SPUK-regeling
-300.000
Volshuisvesting
Realisatiestimulans regeling
399.000
Gebouw Irenestraat 2b
Toename huurinkomsten
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
WABOvergunningen baten
Bijstelling verwachte inkomsten uit leges
-250.000
Woonwagencentrum
Budget voor huurlease roerende goederen wordt niet gebruikt en kan vrijvallen
6.000
5.800
5.800
5.800
5.800
Woonwagencentrum
Budget voor vuilcontainers wordt niet gebruikt en kan vrijvallen
4.000
3.800
3.800
3.800
3.800
Woonwagencentrum
Budget voor regulier onderhoud was nog niet toegekend
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
Woonwagencentrum
Budget voor uitbesteed werk wordt niet gebruikt en kan vrijvallen
8.900
8.500
8.500
8.500
8.500
Woonwagencentrum
Bijstelling verwachte inkomsten uit verhuur gronden
-25.700
-25.200
-25.200
-25.200
-25.200
Woonwagencentrum
Bijstelling verwachte inkomsten uit overige (ver)huur
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
Omgevingsvisie
Overhevelen budget uit jaarrekening 2025
-110.000
Mutaties reserves programma 2
Dekking overheveling uit jaarrekening 2025 vanuit de algemene reserve
110.000
MI Vogelbuurt
Te verstrekken subsidie aan Wooncompas voor realisatie seniorenwoningen
-200.000
Reserve bereikbare en betaalbare woningen
Te verstrekken subsidie aan Wooncompas vanuit reserve
200.000
Beleid & Advies Ruimte
Overhevelen budget vanuit team Wijkregie
-233.200
-233.200
-233.200
-233.200
-233.200
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie
1.133.500
-1.201.000
-216.800
-216.800
-216.800
-216.800
Programma 3 - Buitenruimte
Team BOR
Toename loonkosten als gevolg van fte uitbreiding in het team
-57.000
Wijkregie
Voor voortgang en uitvoering van de werkzaamheden is structureel budget nodig
-65.000
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
Gladheidsbestrijding
Door toename aantal strooidagen is aanvullend budget nodig
-35.000
Oudheidskamer Dorpsstraat 27
Om pand in goede staat te houden is aanvullend onderhoudsbudget nodig
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
Oudheidskamer Dorpsstraat 27
Kosten voor belastingen zijn structureel hoger
-1.800
-3.600
-3.600
-3.600
-3.600
Oudheidskamer Dorpsstraat 27
Voor schoonmaak en reiniging is nog geen budget toegekend
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
Oudheidskamer Dorpsstraat 27
Kosten voor beveiliging zijn structureel hoger
-800
-800
-800
-800
-800
Oudheidskamer Dorpsstraat 27
Kosten voor energie zijn structureel hoger
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
Wijkbeheer
Toename lasten voor o.m. onderhoud hotspots, en afvoeren van groenafval
-46.300
-46.300
-46.300
-46.300
-46.300
Waterwegen planmatig onderhoud
Hogere kosten voor baggeren door indexering van de aanneemsom
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
Veerdiensten
Bijdrage aan pond Rhoonse Veer t/m september 2026
-45.000
SPUK CDOKE
Opmaken restant van beschikbaar bedrag (lasten staan al goed geraamd)
76.000
Overige gemalen
Afname energielasten als gevolg van te hoge voorschotten
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Planmatig onderhoud wegen
Inhuur projectleider om onderzoek te doen naar haalbaarheid van overdracht wegen
-50.000
Extra aanpak zwerfafval
Overhevelen budget uit jaarrekening 2025
-37.100
Openbaar groen planmatig
Overhevelen budget uit jaarrekening 2025
-197.000
Mutaties reserves programma 3
Dekking overheveling uit jaarrekening 2025 vanuit de algemene reserve
234.100
Team Buitenruimte
Overhevelen budget aanschaf werkkleding naar Wijkbeheer
42.300
Wijkbeheer
Overhevelen budget aanschaf werkkleding vanuit team Buitenruimte
-42.300
Team Wijkregie
Overhevelen budget naar Teammanager Ruimte
233.200
233.200
233.200
233.200
233.200
Gemeentewerf Nijverheidsweg 3
Huurinkomsten lopen door t/m eind 2027
167.100
245.100
Gemeentewerf Nijverheidsweg 3
Begeleiding en uitvoering MJOP vastgoed
-140.000
Reserve Grootonderhoud gebouwen
Dekking voor uitvoering MJOP
140.000
Gemeentewerf AW Binnenbaan 34
Huurlasten pand Binnenbaan tot eind 2027
-55.700
-83.100
Gemeentewerf AW Binnenbaan 34
Energielasten pand Binnenbaan tot eind 2027
-16.900
-16.900
Jongerencentrum Albrandwaard huisvesting
Toename energielasten pand
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
Jongerencentrum Albrandwaard huisvesting
Toename verwachte onderhoudskosten
-6.900
-6.900
-6.900
-6.900
-6.900
Jongerencentrum Albrandwaard huisvesting
Erfpacht van grond
-4.000
Sociaal Cultureel Centrum Brinkhoeve huisvesting
Verwachte onderhoudskosten om pand in stand te houden
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
Sociaal Cultureel Centrum Brinkhoeve huisvesting
Toename energielasten pand
-1.700
Sociaal Cultureel Centrum Brinkhoeve huisvesting
Nieuw huurcontract per 1-1-2026 met huurverlaging
-41.300
Begraafplaats Poortugaal
Begeleiding en uitvoering MJOP vastgoed
-10.000
Begraafplaats Rhoon
Begeleiding en uitvoering MJOP vastgoed
-6.000
Kerktoren Rhoon en Poortugaal
Begeleiding en uitvoering MJOP vastgoed
-90.000
Reserve Grootonderhoud gebouwen
Dekking voor uitvoering MJOP
106.000
Buitenruimte
1.048.700
-1.019.300
261.200
116.100
116.100
116.100
Programma 4 - Financiën
Financiën
-
-
-
-
-
-
Programma 5 - Educatie
Wijkcentrum Poortugaal
Huidig budget voor verzekeringen is structureel te laag
-500
-500
-500
-500
-500
Wijkcentrum Poortugaal
Huidig budget voor regulier onderhoud is structureel te laag
-8.400
-8.400
-8.400
-8.400
-8.400
Wijkcentrum Poortugaal
Huidig budget voor beveiligingskosten is te ruim, waardoor een deel kan vrijvallen
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
Jeugdwerk
In begroting van 2026 is ten onrechte budget afgeraamd voor inzet van jongerenwerkers
-90.000
-90.000
-90.000
-90.000
-90.000
Campus Portland School Binnengracht De Knip
Huidig budget voor regulier onderhoud is structureel te laag
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
Campus Portland School Binnengracht De Knip
Huidig budget voor energielasten is structureel te laag
-8.100
-8.100
-8.100
-8.100
-8.100
Campus Portland School Binnengracht De Knip
Schoonmaakkosten worden door de scholen zelf betaald, waardoor budget kan vrijvallen
23.200
22.200
22.200
22.200
22.200
Campus Portland School Binnengracht De Knip
Budget voor vandalismeschade is te ruim, waardoor een deel kan vrijvallen
12.200
12.200
12.200
12.200
12.200
Campus Portland School Binnengracht De Knip
Begeleiding en uitvoering MJOP vastgoed
-110.000
Reserve Grootonderhoud gebouwen
Dekking voor uitvoering MJOP
110.000
Wijkcentrum Portland
Huurverhogingen nemen sneller toe dan de indexaties
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
Wijkcentrum Portland
Beveiligingskosten zijn niet begroot, maar er zijn wel kosten voor de inbraakinstallatie
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
Wijkcentrum Portland
Servicekosten vallen i.v.m. hogere energiekosten en overige prijsstijgingen hoger uit
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
SPUK IDO
Lasten voor deze SPUK zijn al begroot, baten nog niet
27.600
Gebouw BBS Don Bosco Havendam Rhoon
Huur noodlokalen vanaf 2026 voor basisschool Don Bosco
-40.000
-40.000
Educatie
175.900
-290.500
-143.200
-103.200
-103.200
-103.200
Programma 6 - Sport
Sporthal Rhoon
Begeleiding en uitvoering MJOP vastgoed
-140.000
Reserve Grootonderhoud gebouwen
Dekking voor uitvoering MJOP
140.000
Gymlokaal Rhoon
Huidig budget voor regulier onderhoud is structureel te laag
-11.000
-11.000
-11.000
-11.000
-11.000
Gymlokaal Rhoon
Begeleiding en uitvoering MJOP vastgoed
-10.000
Reserve Grootonderhoud gebouwen
Dekking voor uitvoering MJOP
10.000
Gymlokaal Poortugaal
Begeleiding en uitvoering MJOP vastgoed
-42.000
Reserve Grootonderhoud gebouwen
Dekking voor uitvoering MJOP
42.000
Sportcomplex Omloopseweg Rhoon velden
Diverse werkzaamheden zitten niet in huidig bestek, maar zijn wel nodig
-43.000
-25.000
-25.000
Sportcomplex Albrandswaardseweg P'gaal velden
Bestek is in de BAR periode aanbesteed, maar financieel is de begroting niet aangepast
-93.600
-73.600
-73.600
-73.600
-73.600
Campus Portland Sportzaal
Energielasten stijgen door toenemend aantal leerlingen en stijgend verbruik
-23.200
-23.200
-23.200
-23.200
-23.200
Sport
192.000
-362.800
-132.800
-132.800
-107.800
-107.800
Programma 7 - Sociaal domein
Wet BUIG
Het verwachte tekort op de BUIG
-1.852.000
-350.000
-350.000
-350.000
-350.000
Wet BUIG
Bijstelling van te ontvangen uitkering van het Rijk voor 2026
1.346.400
Perceel 2 Dagprogrammas
Verwachte stijging uitgaven jeughulp
-375.000
-375.000
-375.000
-375.000
-375.000
Perceel 3 Generalistische basis GGZ
Verwachte stijging uitgaven jeughulp
-865.000
-865.000
-865.000
-865.000
-865.000
Perceel 4 Dyslexie
Verwachte stijging uitgaven jeughulp
-160.000
-160.000
-160.000
-160.000
-160.000
GRJR
Bijstelling bijdrage aan de GRJR conform 1e begrotingswijziging 2026
495.200
187.300
94.100
700
-96.200
Volksgezondheid
Extra middelen voor suicidepreventie vanuit de septembercirculaire 2025
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
Woonurgentie
Uitvoeren urgentieregeling woningzoekenden vanaf 1-1-2026 bij SUWR ondergebracht
-63.700
-59.000
-62.000
-65.000
-65.000
Volwassenen
Uitvoeren urgentieregeling woningzoekenden vanaf 1-1-2026 bij SUWR ondergebracht
63.700
59.000
62.000
65.000
65.000
Schuldhulpverlening
Middelen uit meicirculaire 2025 om de schuldhulpverlening door te ontwikkelen
-17.600
Mutaties reserves programma 7
Dekking overheveling uit jaarrekening 2025 vanuit de algemene reserve
17.600
Jeugd
Betreft inzet tijdelijke capaciteit voor uitvoering Ontwikkelagenda Jeugd en Gezin
-172.000
Mutaties reserves programma 7
Betreft onttrekking uit reserve sociaal deelfonds als dekking voor Ontwikkelagenda
172.000
Toeslagenaffaire Ondersteuning gedupeerden SPUK
Geschatte uitgaven aan inhuurkosten voor dit jaar
-157.000
Toeslagenaffaire Ondersteuning gedupeerden SPUK
Geschatte uitgaven aan gedupeerde ouders
-245.000
Toeslagenaffaire Ondersteuning gedupeerden SPUK
Geschatte uitgaven aan gedupeerde kinderen
-77.000
Toeslagenaffaire Ondersteuning gedupeerden SPUK
Alle uitgaven worden gedekt vanuit het Rijk middels de SPUK
479.000
Opvang Oekraieners
Geschatte uitgaven aan inhuur voor de opvang van Oekraïners
-160.000
Opvang Oekraieners
Geschatte uitgaven aan leefgeld voor Oekraïners in particuliere opvang
-17.000
Opvang Oekraieners
Geschatte uitgaven aan leefgeld voor Oekraïners in gemeentelijke opvang
-50.800
Opvang Oekraieners
Geschatte overige uitgaven aan Oekraïners
-20.500
Opvang Oekraieners
Geschatte inkomsten aan eigen bijdrage die Oekraïners moeten betalen
71.500
Opvang Oekraieners
Geschatte inkomsten aan normbedragen voor 2026 vanuit het Rijk
1.640.000
Opvang Oekrane locatie Kleidijk
Geschatte uitgaven aan woonkosten voor Oekraïners
-71.700
Opvang Oekrane locatie Kleidijk
Geschatte overige kosten aan Oekraïense ontheemden
-280.000
Opvang Oekrane locatie Schutskooiwijk
Geschatte uitgaven aan woonkosten voor Oekraïense ontheemden
-230.000
Opvang Oekrane locatie Schutskooiwijk
Geschatte overige uitgaven aan Oekraïense ontheemden
-15.000
Sociaal Domein
4.285.400
-4.841.300
-1.574.700
-1.667.900
-1.761.300
-1.858.200
Niet onder de programma's vallende baten en lasten
Overhead DBP
Doorberekening bijdrage DBP (zie programma 1)
-95.300
-22.000
-22.000
-22.000
-22.000
Algemene uitkering
September- en decembercirculaire 2025
1.190.600
307.800
235.900
218.500
2.425.900
Niet onder de programma's vallende baten en lasten
1.190.600
-95.300
285.800
213.900
196.500
2.403.900
TOTAAL
8.186.000
-8.122.250
Saldo 1e tussenrapportage 2026
63.750
-1.667.250
-1.937.450
-2.023.250
87.250
Check:
1.667.250
1.937.450
2.023.250
-87.250
Verschil:
-
-
-
-